根據集團合規管理工作要求,本月法務合作部對集團各部門及子公司進行了2022年第二季度合規檢查工作。此次合規檢查以業務流程和內審整改督查為重點,審查了集團5個部門和6家子公司的各項標準化操作流程執行情況和一季度內審問題整改情況。
通過本次合規檢查,對各部門及業務公司的工作流程和服務標準進行了規范和提升,對關鍵業務環節提出了風險提示及合規要求。同時通過內審整改督查,進一步將審計發現的問題進行分析、整理,總結最佳實踐經驗,在公司內部推廣利用,加速審計成果的轉換,提高管理水平,促進公司持續高質量發展。